問題已解決

老師,之前申報(bào)表有個(gè)金稅盤560,這個(gè)月新的電子稅務(wù)局,直接把560抵扣了,賬上以前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做平了,這個(gè)560我怎么做賬

84784977| 提問時(shí)間:2024 09/03 13:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,您可以這樣進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交增值稅(減免稅款)?560 貸:營(yíng)業(yè)外收入?560
2024 09/03 13:15
84784977
2024 09/03 13:19
這樣的話,減免稅款有個(gè)借方余額,怎么處理
樸老師
2024 09/03 13:21
同學(xué)你好 這個(gè)是不用處理的
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