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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司從銀行貸了款,這個怎么做賬,分錄怎么寫
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速問速答借:銀行存款
貸:長期或短期借款
2024 09/05 15:52
84784997
2024 09/05 16:37
給我們做賬的兼職會計(jì)給我們開的勞務(wù)發(fā)票該怎么入賬呢
劉艷紅老師
2024 09/05 16:40
計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)就可以
劉艷紅老師
2024 09/05 16:40
計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)就可以
84784997
2024 09/05 16:42
因?yàn)閯趧?wù)發(fā)票我們需要給她申報個稅,我們給會計(jì)付款時已經(jīng)扣除了個稅稅款,我們開票10000元,實(shí)際付款8400元,扣除了1600元,這個怎么入賬,寫分錄呢
劉艷紅老師
2024 09/05 16:47
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
84784997
2024 09/05 18:13
意思就是收到發(fā)票做借方:管理費(fèi)用,貸方:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?!銀行付款是借方:應(yīng)付職工薪酬,貸方:銀行付款/應(yīng)交個人所得稅是嘛
劉艷紅老師
2024 09/05 18:48
是的,是的,就是這樣的
84784997
2024 09/06 10:32
老師,我做應(yīng)付職工薪酬后面明細(xì)科目應(yīng)該寫工資還是勞務(wù)費(fèi)
劉艷紅老師
2024 09/06 10:33
這個寫工資就可以了
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