问题已解决

進項稅額轉出具體賬務處理

84785013| 提问时间:2024 10/10 16:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好, (一)貨物用于集體福利和個人消費的賬務處理 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) (二)貨物發(fā)生非正常損失的賬務處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) (三)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務處理 無法確定該進項稅額的,按照當期實際成本計算應轉出的進項稅額. 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) (四)納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務處理 借:管理費用 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 10/10 16:06
84785013
2024 10/10 16:07
之前做的是借管理費用,進項,貸應付,這次做轉出,分錄應該怎么做
小鎖老師
2024 10/10 16:08
是 借 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
84785013
2024 10/10 16:09
把這筆轉出記到費用去?
小鎖老師
2024 10/10 16:09
嗯對是這個意思的哈
84785013
2024 10/10 16:11
就是等于不能抵扣增值稅記到費用,相當于普票的意思
小鎖老師
2024 10/10 16:12
對理解的是沒錯的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取