問題已解決

老師,我們分析儀器檢修11000,但是我們老板只收了8000,給對方優(yōu)惠了3000,開票還是開11000這種我該怎么做賬,含稅收入11000,對方轉(zhuǎn)賬給老板8000這種我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄

84785040| 提問時(shí)間:2024 10/16 15:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么未收的3000轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用-折讓
2024 10/16 15:55
84785040
2024 10/16 15:58
我還要在開票嗎
84785040
2024 10/16 15:58
那會(huì)計(jì)分錄怎么做
84785040
2024 10/16 15:59
老板的意思3000不開票了,但是我的記賬憑證要顯示出來啊不知道會(huì)計(jì)分錄怎么寫
家權(quán)老師
2024 10/16 16:00
借:銀行存款8000 ?銷售費(fèi)用3000 貸:收入 增值稅
84785040
2024 10/16 16:16
借庫存現(xiàn)金8000,銷售費(fèi)用3000,貸主營業(yè)務(wù)收入7890.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅72.91,然后是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅72.91貸營業(yè)外收入72.91這樣可以嗎,因?yàn)槭寝D(zhuǎn)給老板賬戶我用庫存現(xiàn)金這個(gè)會(huì)計(jì)科目
84785040
2024 10/16 16:16
按1%開普票的
家權(quán)老師
2024 10/16 16:16
是的,就是那樣做就行了
84785040
2024 10/16 16:33
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2024 10/16 16:34
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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