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老師,我們公司賣了一臺車,賣了15萬,我這個收入屬于什么收入啊
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您好,這個的話是屬于資產(chǎn)處置損益的,他不是主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入的,這個
2024 10/18 16:40
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2024 10/18 16:41
也就是他不屬于收入,屬于,資產(chǎn)處置損益,是這個意思嗎老師,
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:41
嗯對,這個理解是沒錯的
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2024 10/18 16:42
我們是一般納稅人,我們開出去的這15萬的汽車發(fā)票,是13%的,因為我們抵扣過了,那么,這15萬的這個數(shù),我們可以用材料或者費用的發(fā)票來正常抵扣進項稅嗎,
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:44
可以,正常抵扣,這個是不影響的哈
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2024 10/18 16:48
好的老師,這個15萬,我們要不要在增值稅報表上,申報呢
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:48
這個的話,是開票的話,需要申報
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2024 10/18 16:50
已經(jīng)開完票了,在增值稅報表上填到哪行啊老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:51
您好,你開票稅率多少?申報表截個圖吧
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2024 10/18 16:53
稅率是13%,是不是我們開完發(fā)票,直接就彈出在增值稅報表上了啊老師,
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:53
嗯,正常來說是這樣的,這個
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2024 10/18 16:55
您看是不是在這里表兒里填
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 10/18 16:55
對,正常就是在這個地方的
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