問題已解決
您好老師,假如我這個月開了兩張發(fā)票銷項稅額分別是200和800,發(fā)現(xiàn)其中一張稅額200的發(fā)票開錯了,直接作廢了,那么我申報增值稅的時候,是按照800申報,還是1000申報銷項稅,謝謝
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2024 10/19 03:10
廖君老師
2024 10/19 03:26
您好,按800申報哦,增值稅是正負相抵的余額申報的
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