问题已解决
老師,如果報銷掛賬了,到轉(zhuǎn)年五月還沒有支付完,那這部分費用能稅前扣除么?比如有100萬需要報銷,但是當時賬上沒這么多錢,就掛在其他應付款中了,但是等到轉(zhuǎn)年五月底匯繳結(jié)束了,這部分錢也沒支付完。還有50萬沒支付,這么的話,這五十萬在匯繳的時候,需要調(diào)增么?



老師,如果報銷掛賬了,到轉(zhuǎn)年五月還沒有支付完,那這部分費用能稅前扣除么?比如有100萬需要報銷,但是當時賬上沒這么多錢,就掛在其他應付款中了,但是等到轉(zhuǎn)年五月底匯繳結(jié)束了,這部分錢也沒支付完。還有50萬沒支付,這么的話,這五十萬在匯繳的時候,需要調(diào)增么?
赶快点击登录
获取专属推荐内容