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老師,我們單位這個(gè)月收到一種紅字發(fā)票,被沖的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)怎么處理?反正做個(gè)沖紅的憑證嗎,

84784994| 提问时间:2024 10/28 12:51
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
如果單位收到已認(rèn)證的發(fā)票被紅沖,賬務(wù)處理如下: 一、收到紅字發(fā)票時(shí) 做與原來藍(lán)字發(fā)票入賬時(shí)相反的會(huì)計(jì)分錄: 假設(shè)原來購入原材料,會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,沖賬分錄為: 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、申報(bào)增值稅時(shí) 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中,將紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理
2024 10/28 12:53
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