問題已解決
老師,我之前有增值稅留底500,但我這個月銷項300,進項200,當本的銷項大于進項,那我這個月增值稅用交嗎?
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速問速答還要減去留抵,本月不交增值稅
2024 11/08 10:35
84785029
2024 11/08 15:14
老師,那我用月末結轉增值稅銷項稅額和進項稅額嗎??
文文老師
2024 11/08 15:15
可以不結轉增值稅
84785029
2024 11/08 15:17
如果下個月還有一點點留抵,下個月就跨年了,需要結轉增值稅銷項稅額和進項稅額嗎?
文文老師
2024 11/08 15:18
年底,可以做結轉增值稅
84785029
2024 11/08 15:22
年底用哪列的數(shù)字結轉,有留抵的情況怎么結轉,分錄怎么做?
文文老師
2024 11/08 15:23
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 借:應交稅費- 未交增值稅
84785029
2024 11/08 15:28
老師,可以給我后面帶上數(shù)據(jù)嗎?以我上面給您寫的數(shù)據(jù)為例,您寫的我看不太懂,我也沒有進項稅額轉出?。?/div>
文文老師
2024 11/08 15:31
借:應交稅費-應交增值稅-銷項 300 借:應交稅費- 未交增值稅 400 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 (200+500)
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