问题已解决

我們公司建了一棟樓,已經(jīng)驗收并投入使用,開始對外出租,但是建設費用沒有付完,發(fā)票也沒來全,也沒有收據(jù),只有各種合同,合同上有需要支付的總價,目前在在建工程中,需要把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?按什么金額轉(zhuǎn)?

84785039| 提问时间:2024 11/19 19:09
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 需要轉(zhuǎn),按照合同總金額轉(zhuǎn)
2024 11/19 19:09
84785039
2024 11/19 21:45
按合同金額轉(zhuǎn),如何記賬,借什么貸什么
小菲老師
2024 11/20 07:46
同學,你好 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
84785039
2024 11/20 12:36
暫估的部分怎么記賬
小菲老師
2024 11/20 12:37
同學,你好 借:在建工程 貸:應付賬款
84785039
2024 11/20 13:28
應付賬款二級科目怎么建,掛誰
小菲老師
2024 11/20 13:49
同學,你好 應付賬款-暫估
84785039
2024 11/20 14:09
不掛單位就是掛暫估?
小菲老師
2024 11/20 14:10
同學,你好 你要掛單位也可以
84785039
2024 11/20 14:56
掛付款單位?如果掛付款單位,那來了發(fā)票怎么記賬
小菲老師
2024 11/20 14:58
同學,你好 來了發(fā)票 借:在建工程? 負數(shù) 貸:應付賬款? ?負數(shù) 借:在建工程 貸:應付賬款
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