问题已解决
我們公司建了一棟樓,已經(jīng)驗收并投入使用,開始對外出租,但是建設費用沒有付完,發(fā)票也沒來全,也沒有收據(jù),只有各種合同,合同上有需要支付的總價,目前在在建工程中,需要把在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?按什么金額轉(zhuǎn)?



同學,你好
需要轉(zhuǎn),按照合同總金額轉(zhuǎn)
2024 11/19 19:09

84785039 

2024 11/19 21:45
按合同金額轉(zhuǎn),如何記賬,借什么貸什么

小菲老師 

2024 11/20 07:46
同學,你好
借:固定資產(chǎn)
貸:在建工程

84785039 

2024 11/20 12:36
暫估的部分怎么記賬

小菲老師 

2024 11/20 12:37
同學,你好
借:在建工程
貸:應付賬款

84785039 

2024 11/20 13:28
應付賬款二級科目怎么建,掛誰

小菲老師 

2024 11/20 13:49
同學,你好
應付賬款-暫估

84785039 

2024 11/20 14:09
不掛單位就是掛暫估?

小菲老師 

2024 11/20 14:10
同學,你好
你要掛單位也可以

84785039 

2024 11/20 14:56
掛付款單位?如果掛付款單位,那來了發(fā)票怎么記賬

小菲老師 

2024 11/20 14:58
同學,你好
來了發(fā)票
借:在建工程? 負數(shù)
貸:應付賬款? ?負數(shù)
借:在建工程
貸:應付賬款
