問(wèn)題已解決

匯算清繳后,補(bǔ)交了所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)與年初數(shù)為凈利潤(rùn),那與利潤(rùn)表不符怎么辦資產(chǎn)負(fù)債表我是直接調(diào)整未分配利潤(rùn)期末數(shù)的

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2018 05/28 10:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的
2018 05/28 10:38
84785033
2018 05/28 10:40
那可以用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目代替 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 這個(gè)分錄利潤(rùn)分配期末數(shù)就變了呀
鄒老師
2018 05/28 10:44
你好,不能直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)代替的 你做以前年度損益調(diào)整,也是影響期末未分配利潤(rùn)的
84785033
2018 05/28 11:17
老師,還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)假一下 建筑公司關(guān)于**公司收管理費(fèi)和其他稅費(fèi)!管理費(fèi)一般按多少收???還有所得稅,增值稅和附加稅,個(gè)人所得稅等怎么扣費(fèi)的?
鄒老師
2018 05/28 11:20
你好,這個(gè)是沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一比例,看雙方如何約定的
84785033
2018 05/28 11:22
稅方面也是雙方協(xié)商么?
鄒老師
2018 05/28 11:29
你好,是的,這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一的計(jì)算方法的
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