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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問老師,10月份的銷售收入是負(fù)數(shù),導(dǎo)致應(yīng)交增值稅也是負(fù)數(shù),在報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候是0申報(bào)的,賬上掛的未交增值稅負(fù)數(shù)怎么調(diào)平啊,走到哪個(gè)科目里面啊?



你好,這個(gè)不需要調(diào)平的。你在借方顯示就可以了。
2024 11/28 15:31

84785026 

2024 11/28 15:32
那增值稅報(bào)表的余額一直和賬上不一致啊,想讓保持一致怎么辦

宋生老師 

2024 11/28 15:33
你好,你的意思是說你的收入是負(fù)數(shù),然后報(bào)表上是零,這樣子的話對(duì)不上啊,你應(yīng)該報(bào)表上也寫負(fù)數(shù)才對(duì)啊。

84785026 

2024 11/28 15:35
是的,報(bào)表上沒有填負(fù)數(shù),填的0所以需要調(diào)平,調(diào)到哪里合適啊

宋生老師 

2024 11/28 15:38
你好,你這個(gè)更正報(bào)表就可以了呀。

84785026 

2024 11/28 15:40
不更正報(bào)表了,直接調(diào)賬上的呢,稅額幾百多

宋生老師 

2024 11/28 15:41
你好,是這樣子的,如果你實(shí)際的銷售收入是負(fù)數(shù),你賬上如果不做負(fù)數(shù),那就是做了錯(cuò)的賬。

宋生老師 

2024 11/28 15:41
你如果想調(diào)賬上的話,那么你就直接把之前做的收入負(fù)數(shù)做紅字沖減。

84785026 

2024 11/28 15:43
好的謝謝

宋生老師 

2024 11/28 15:43
你好,不用客氣的了。

84785026 

2024 11/28 15:46
你好老師,還有一個(gè)問題,實(shí)際上是其他應(yīng)付款但是當(dāng)時(shí)掛到了應(yīng)付賬款下面這對(duì)現(xiàn)金流量表有什么影響嗎?

宋生老師 

2024 11/28 15:46
你好嗯,這個(gè)不影響現(xiàn)金流量表。
