问题已解决

老師,十月份客戶開給我們一份發(fā)票,當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個(gè)月銷售說(shuō)他們的品名開錯(cuò)了,然后我開了紅字發(fā)票給對(duì)方,他們重開了正確的,數(shù)量金額稅額都是和原來(lái)那份一致的,那我需要繳稅嗎

84785031| 提问时间:2024 11/29 09:47
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要交稅的。
2024 11/29 09:49
84785031
2024 11/29 09:49
那下月生產(chǎn)時(shí)正常申報(bào)嗎,需不需要先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 11/29 09:51
你好,是的,紅字發(fā)票的部分是需要轉(zhuǎn)出的。
84785031
2024 11/29 09:51
好的,謝謝
宋生老師
2024 11/29 09:52
你好,不用客氣的了。
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