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計提工資其他應收款在貸方是負數(shù),要怎么把賬調(diào)平

84784979| 提问时间:2024 11/29 11:39
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
借:其他應收款 貸:應付職工薪酬或營業(yè)外收入
2024 11/29 11:39
84784979
2024 11/29 19:14
感覺這樣不太對
84784979
2024 11/29 19:17
就是計提工資的時候,有一筆3800元,是員工社保的個人部分,發(fā)工資的時候要扣出來,但是做賬的時候其他應收款在貸方而且是負數(shù),應該怎么調(diào)一下,賬才能平呢?
文文老師
2024 11/30 10:03
依描述 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
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