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老師好,11月份開具增值稅專票還有普票增值稅報表怎么填寫

84785046| 提問時間:2024 12/07 18:11
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們是一般人還是小規(guī)模?
2024 12/07 18:12
84785046
2024 12/07 18:12
一般納稅人老師
84785046
2024 12/07 18:13
老師比如開了專票不含稅35萬元普票10萬元進項2萬元怎么填報表
劉艷紅老師
2024 12/07 18:16
主表上面有個專票的和普票的,,按開票金額來填
劉艷紅老師
2024 12/07 18:17
你說的這個進項2W是增值稅嗎,是專票嗎?
84785046
2024 12/07 18:17
是的進項是2萬元
劉艷紅老師
2024 12/07 18:18
這個認證了,直接在附表二里面不用填的
劉艷紅老師
2024 12/07 18:18
要先認證才有的,不認證就沒有
84785046
2024 12/07 18:20
老師主表轉(zhuǎn)普票分別填在哪一欄
劉艷紅老師
2024 12/07 18:25
我現(xiàn)在沒有表,你把表拍給我看下
劉艷紅老師
2024 12/07 18:30
剛才看了表,是填附表二,從這里填
84785046
2024 12/07 18:34
老師主表和附表一附表一,附表一的其他發(fā)票填的是普通發(fā)票金額
劉艷紅老師
2024 12/07 18:36
附表一橫行的第一和二是填專,第三和四是普票
84785046
2024 12/07 18:40
老師我也是這么填的40007.23是銷項稅額其中普票的銷項稅額是17856.08普票不能抵扣實際能抵扣的開具的專票的銷項稅額是22151.15但是表示顯示的是轉(zhuǎn)普票累計銷項稅額都抵扣了
劉艷紅老師
2024 12/07 18:43
是不是還有留底的增值稅了
84785046
2024 12/07 18:43
對有留底我這個月進項大于銷項
劉艷紅老師
2024 12/07 18:44
那就是直接抵扣了,對的
84785046
2024 12/07 18:45
老師開的普票不是不能抵扣嗎
劉艷紅老師
2024 12/07 18:46
開的普票收到專票也能抵扣
84785046
2024 12/07 18:46
好的謝謝老師
劉艷紅老師
2024 12/07 18:49
不客氣,很高興幫你
84785046
2024 12/07 18:54
老師這個怎么回事
劉艷紅老師
2024 12/07 18:57
系統(tǒng)的原因,點強制申報就可以
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