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老師,我們公司這個行業(yè)特殊,對上游都是預付,對下游基本都是預收,那我做賬應該是設立預收賬款和預付賬款,月底對賬后確認收入開發(fā)票后沖減預收,對嗎,如果前任會計把這些掛在應收應付,需要調(diào)整嗎

84785043| 提問時間:2024 12/08 07:40
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,應收賬款、應付賬款和預收賬款、預付賬款是通用的,只是在編制資產(chǎn)負債表的時候要重分類調(diào)整。
2024 12/08 07:41
84785043
2024 12/08 07:44
老師,那就是沒關系是吧,那把有些應收掛到應付了,有些應付掛應收了,這些需要調(diào)嗎,看得我難受的
波德老師
2024 12/08 07:45
預收賬款用應收賬款,預付賬款用應付賬款是沒關系的。
波德老師
2024 12/08 07:45
但是應收賬款和應付賬款是不能混用的。
84785043
2024 12/08 07:49
我覺得按照付款方式放預收預付更合適,她全用的應收應付,應收應付混用的呢,下游的應該是應收,她有些在應付放著呢,這個應收應付的需要調(diào)整的對吧,要不債權債務關系都混亂了是嗎
波德老師
2024 12/08 07:51
應收可以改為預收、應付可以改為預付,不改也行,你自己做主。但是應收 應付用混了就需要調(diào)整
84785043
2024 12/08 08:07
老師,預收賬款和預付賬款是不是沒有應收應付安全呀,預收預付當年底必須清零嗎,余額過大會預警是嗎,而且預收的話貨發(fā)出去就得及時確認收入
波德老師
2024 12/08 08:09
即使用的預收賬款,余額在借方也是應收賬款的意思,余額在貸方是預收賬款的意思
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