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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年沖賬(沖管理費(fèi)用)怎么做分錄?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,就是原來分錄的紅字分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款等(負(fù))
2024 12/11 11:55
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