問題已解決
員工報銷差旅費,報銷的住宿費專用發(fā)票1200元,按公司制度只能報銷900元,我該如何做會計分錄,各科目數(shù)據(jù)多少
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直接按900做賬報銷就是,對應不能抵扣的進項轉出
2024 12/30 18:03
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2024 12/30 18:15
會計分錄咋做
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/30 20:31
借:管理費用-差旅費 倒扣
應交稅費一增值稅一進項 認證的發(fā)票上的全部稅金
貨:銀行存款 900
應交稅費一增值稅一進項稅轉出 300元部分增值稅
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