如一般納稅人收到自產(chǎn)自銷(xiāo)免稅苗木發(fā)票100萬(wàn),抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅9萬(wàn),購(gòu)進(jìn)時(shí)怎么做分錄呢老師,借:庫(kù)存商品-苗木 94萬(wàn)(100-9) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 9萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款100萬(wàn) 這樣做分錄對(duì)嗎?老師我不太明白結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)應(yīng)按照免稅票面金額100萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn),還是按照票面金額減去已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅9萬(wàn)后按照91萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)?
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按照減去增值稅之后的
01/11 14:44
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- 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 621
- 假如進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),分錄這么做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn) 565
- 采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛 49
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