當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,去年年底做了一比暫估,并且在年底結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),那今年發(fā)票來(lái)了,怎么沖回呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,
如果暫估和發(fā)票一模一樣的話
可以不做賬,把發(fā)票放入去年憑證下面
也可以。
紅沖那筆舊的。再做一筆一模一樣的分錄
01/11 16:58
m615682118
01/11 17:01
那筆暫估用到了管理費(fèi)用科目,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)完了 也是直接沖紅那張暫估就可以嗎
apple老師
01/11 17:03
對(duì)的
這樣做
借 管理費(fèi)用 —100
貸 應(yīng)付暫估 -100
借 管理費(fèi)用 100
貸 應(yīng)付賬款 100
沒(méi)有對(duì)損益產(chǎn)生任何影響
閱讀 79