問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,去年年底做了一比暫估,并且在年底結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),那今年發(fā)票來(lái)了,怎么沖回呀

m615682118| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 16:56
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apple老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好, 如果暫估和發(fā)票一模一樣的話 可以不做賬,把發(fā)票放入去年憑證下面 也可以。 紅沖那筆舊的。再做一筆一模一樣的分錄
01/11 16:58
m615682118
01/11 17:01
那筆暫估用到了管理費(fèi)用科目,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,本年利潤(rùn)都結(jié)轉(zhuǎn)完了 也是直接沖紅那張暫估就可以嗎
apple老師
01/11 17:03
對(duì)的 這樣做 借 管理費(fèi)用 —100 貸 應(yīng)付暫估 -100 借 管理費(fèi)用 100 貸 應(yīng)付賬款 100 沒(méi)有對(duì)損益產(chǎn)生任何影響
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