问题已解决

老師,請問一下以前年度的增值稅忘記計提了,原本當年是做借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-增值稅收入,現(xiàn)在跨年了做分錄應該怎么做呢?

84784957| 提问时间:04/08 15:53
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
借:應交稅費-應交增值稅,貸:利潤分配-未分配利潤
04/08 15:54
84784957
04/08 15:57
貸方可以做以前年度損益調整嗎?
家權老師
04/08 16:01
貸方可以做以前年度損益調整的
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