问题已解决
老師,請問一下以前年度的增值稅忘記計提了,原本當年是做借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-增值稅收入,現(xiàn)在跨年了做分錄應該怎么做呢?



借:應交稅費-應交增值稅,貸:利潤分配-未分配利潤
04/08 15:54

84784957 

04/08 15:57
貸方可以做以前年度損益調整嗎?

家權老師 

04/08 16:01
貸方可以做以前年度損益調整的

老師,請問一下以前年度的增值稅忘記計提了,原本當年是做借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-增值稅收入,現(xiàn)在跨年了做分錄應該怎么做呢?