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實(shí)務(wù)
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280 560 910 320 950 有什么區(qū)別 不明白
84785008
|
提问时间:2021 11/02 14:12
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樸老師
金牌答疑老师
职称:
會計師
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同學(xué)你好 具體什么問題
2021 11/02 14:13
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560?320,為什么不用再?10,然后?(1?5%) 我問的是為什么不?稅金10哈
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稅控盤服務(wù)費(fèi)一年280,我們公司累計兩年560沒有抵扣稅費(fèi)了,如果產(chǎn)生了稅費(fèi),這個560可以一起抵扣嗎
184
老師,這題中560?320,為什么不用再?10,然后?(1?5%)?
777
每年稅控盤280元,兩年未抵扣共560元。這個月這樣寫享受抵扣的分錄,對嗎? 是否還需要這樣處理?? 借,轉(zhuǎn)出未交增值稅560 貸,減免 560 借未交增值稅 560 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 560,是這樣嗎
515
老師,這兩筆愛信諾280和320的是什么服務(wù)費(fèi)啊,每年都有嗎,怎么做賬務(wù)處理呢
131
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002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時,形成以下會計分錄; 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定,該合同負(fù)債計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債,那么對應(yīng)納稅所得額的影響需要計提以下會計分錄嗎? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 (100+10)*0.25 如果是的話,該合同負(fù)債計提是并沒有影響當(dāng)期損益,也可以這樣計提嗎?
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001 假設(shè)甲乙兩企業(yè)1.1簽訂租賃協(xié)議,約定甲于3.1正式將辦公樓租與乙,而實(shí)際上2.1乙便可以搬入辦公樓進(jìn)行修繕布置,請問1.1是租賃開始日嗎,甲于1.1判斷該租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃嗎?3.1是租賃期開始日嗎?甲、乙與3.1開始計提相關(guān)會計分錄嗎?那2.1是什么日期?
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