问题已解决
老師,我收到政府給我的錢 借銀行存款 貸專項應付款 ,后期發(fā)工資 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款,這個怎么可以體現(xiàn)是用政府撥的專項應付款發(fā)的工資呢?



你好 ;? ? ?專項款 要做臺賬的。 你做臺賬體現(xiàn)即可。? 賬上分錄是這樣來處理的?
2021 11/03 11:00

84784972 

2021 11/03 11:02
那我賬上這個專項應付款不是一直會有余額嗎?

meizi老師 

2021 11/03 11:03
你好;? 到時要沖掉的;??
比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:費用
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應付款-**項目
貸:銀行存款

84784972 

2021 11/03 11:07
借管理費用
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款
同時
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
用專項應付款發(fā)工資時,整筆分錄是這樣做嗎?

meizi老師 

2021 11/03 11:09
你好; 是的。 就這樣來處理??

84784972 

2021 11/03 11:20
老師,我不太明白最后借:專項應付款-**項目 貸:管理費用 這個管理費用在貸方怎么理解?

meizi老師 

2021 11/03 11:21
你好;這個實際是沖你費用? 來沖專項款科目? ;? ?

84784972 

2021 11/03 11:22
還有為什么形成資產(chǎn)的要轉(zhuǎn)入資本公積呢?

meizi老師 

2021 11/03 11:23
你好 ;? 這個是專項款核算的 規(guī)定 ;要去處理轉(zhuǎn)入? ?

84784972 

2021 11/03 11:23
費用一入一沖就沒有了吧

84784972 

2021 11/03 11:25
之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在可以做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 

2021 11/03 11:27
你好; 可以的。? 你就 對應結(jié)轉(zhuǎn)補即可??

84784972 

2021 11/03 11:29
好的,謝謝老師

meizi老師 

2021 11/03 11:30
沒事的; 希望能幫到你?
