问题已解决
就是我10月開了一張專票,增值稅附加已經(jīng)交了,但是11月份又紅沖了,我怎么做多交稅的會計分錄呢?



沖紅的發(fā)票稅額已繳,對后期開具紅字發(fā)票沒有影響,紅字發(fā)票的稅額與前期無關(guān),將抵減本期銷項稅額.
附加稅本期直接抵減
2021 11/30 09:48

84784976 

2021 11/30 10:00
但是我上還是有這筆稅額呀

庾老師 

2021 11/30 10:00
下個月正常報稅就直接抵扣了

84784976 

2021 11/30 10:10
我知道,我是說財務(wù)軟件系統(tǒng)里,還是有這筆稅款,我怎么做平

庾老師 

2021 11/30 10:13
下個月少計提就平了
