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去年12月份計提一次性年終獎的時候計提少了,怎么辦?

67558078| 提问时间:2022 02/22 13:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資。
2022 02/22 13:44
67558078
2022 02/22 13:59
當時計提的時候是借:管理費用 貸應付職工薪酬 貸應交稅費-個稅,這么做的,現(xiàn)在用以前年度損益調整個稅怎么辦?
郭老師
2022 02/22 14:00
借應交稅費個稅貸,以前年度損益調整,這個是紅沖的,借以前年度損益調整貸應付職工薪酬工資。
67558078
2022 02/22 14:03
那如果正常計提年終獎,個稅怎么做的?
郭老師
2022 02/22 14:05
借管理費用貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸銀行存款應交稅費個稅。
67558078
2022 02/22 14:07
這個以前年度損益調整還要轉到利潤分配么?
郭老師
2022 02/22 14:09
哦對的是的,月末結轉到利潤分配。
67558078
2022 02/22 14:10
謝謝老師
郭老師
2022 02/22 14:12
不用客氣,工作愉快。
67558078
2022 02/22 14:20
我還想問一下賬套中損益類科目沒有以前年度損益調整怎么添加?
郭老師
2022 02/22 14:21
用利潤分配未分配利潤代替。
67558078
2022 02/22 14:24
這樣的活,后續(xù)怎么處理吶?
郭老師
2022 02/22 14:26
借把以前年度損益調整改成利潤分配,未分配利潤后續(xù)不需要調整了,這個已經(jīng)是完整的分錄了。
67558078
2022 02/22 14:27
好的,謝謝
郭老師
2022 02/22 14:27
不用客氣,工作愉快。
67558078
2022 02/22 14:34
是這樣么,后續(xù)也不需要結轉了是吧?
FAILED
郭老師
2022 02/22 14:36
你好,利潤分配未分配利潤是最后的科目,不需要結轉。
67558078
2022 02/22 14:36
好的,謝謝
郭老師
2022 02/22 14:40
不用客氣,工作愉快。
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