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?老師好,應(yīng)付賬款期初貸方是負數(shù),收到發(fā)票后分錄如何寫,謝謝

84784976| 提问时间:2022 03/04 14:42
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
收到發(fā)票以后,如果是貨物的話,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022 03/04 14:44
84784976
2022 03/04 14:47
我是這樣做的,可庫存商品怎么消掉,那庫存商品如何清掉
84784976
2022 03/04 14:48
原來的項目早就結(jié)束了,
李霞老師
2022 03/04 14:50
庫存商品轉(zhuǎn)到成本里面呀,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784976
2022 03/04 14:52
可我們是設(shè)計公司,主營是設(shè)計服務(wù),偶爾有代加工
84784976
2022 03/04 14:53
這個直接這樣寫分錄可以嗎
李霞老師
2022 03/04 14:57
嗯,沒太看明白你什么意思,那你這些庫存商品是干嘛的呢。
84784976
2022 03/04 15:05
這個是20年的一個項目包含設(shè)計和代加工,早就結(jié)束了,我接手后看到應(yīng)付貸方掛的付數(shù),后來查明是對方票已經(jīng)開了,但票丟了,對方復(fù)印了原來的票后又寫了證明,我正常入賬,可庫存商品一直掛著不知道怎么處理
李霞老師
2022 03/04 15:07
直接借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的。
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