问题已解决
?老師好,應(yīng)付賬款期初貸方是負數(shù),收到發(fā)票后分錄如何寫,謝謝



收到發(fā)票以后,如果是貨物的話,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022 03/04 14:44

84784976 

2022 03/04 14:47
我是這樣做的,可庫存商品怎么消掉,那庫存商品如何清掉

84784976 

2022 03/04 14:48
原來的項目早就結(jié)束了,

李霞老師 

2022 03/04 14:50
庫存商品轉(zhuǎn)到成本里面呀,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

84784976 

2022 03/04 14:52
可我們是設(shè)計公司,主營是設(shè)計服務(wù),偶爾有代加工

84784976 

2022 03/04 14:53
這個直接這樣寫分錄可以嗎

李霞老師 

2022 03/04 14:57
嗯,沒太看明白你什么意思,那你這些庫存商品是干嘛的呢。

84784976 

2022 03/04 15:05
這個是20年的一個項目包含設(shè)計和代加工,早就結(jié)束了,我接手后看到應(yīng)付貸方掛的付數(shù),后來查明是對方票已經(jīng)開了,但票丟了,對方復(fù)印了原來的票后又寫了證明,我正常入賬,可庫存商品一直掛著不知道怎么處理

李霞老師 

2022 03/04 15:07
直接借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的。
