問(wèn)題已解決

老師,之前的會(huì)計(jì)12月沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,后來(lái)我直接計(jì)提做賬到了1月,感覺(jué)不對(duì),要怎么做呢?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/14 12:49
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按這個(gè)做分錄 借;以前年度損益調(diào)整? ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅? 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅? 貸;銀行存款? 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? ?貸;以前年度損益調(diào)整
2022 03/14 12:50
84784982
2022 03/14 13:29
12月的利潤(rùn)沒(méi)有得減企業(yè)所得稅,利潤(rùn)不是大了,
曉寧老師
2022 03/14 13:29
您好,您的問(wèn)題可以再表述一遍嗎
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