问题已解决
上年底計算企業(yè)所得稅時將多交的企業(yè)所得稅做分錄: 借:所得稅費用-100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅-100 今年匯算清繳時退稅98元,收到款時如何做分錄?



你好,匯算清繳退回的稅款,分錄是
借:銀行存款
貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
怎么退回的不是100,而是98呢?
2022 04/27 16:11

sxy_sxy 

2022 04/27 16:12
有調增項需補交2元。

鄒老師 

2022 04/27 16:14
你好,那需要把之前的 2元沖銷??

sxy_sxy 

2022 04/27 16:19
以前年度損益調整?

鄒老師 

2022 04/27 16:20
你好,你沖銷多計提的所得稅分錄,是當年做了,還是跨年做的??

sxy_sxy 

2022 04/27 16:20
沖銷分錄是上年做的

鄒老師 

2022 04/27 16:21
你好,現(xiàn)在是需要針對2元的部分做調整嗎??

sxy_sxy 

2022 04/27 16:22
是,相當于補交的稅款

鄒老師 

2022 04/27 16:23
請看你前后描述,相互矛盾啊?
FAILED
FAILED

sxy_sxy 

2022 04/27 16:28
矛盾嗎?年底計算所得稅時沖減了多預繳的100,匯算清繳時有調增項,實際可以退稅98,收到退稅款98,差額2不是應補交的上年的稅款?

鄒老師 

2022 04/27 16:29
你好,既然是退稅,就不會有補稅。
不是退稅與補稅同時存在的

sxy_sxy 

2022 04/27 16:30
明白了。那這個差額2如何處理?分錄如何做?

鄒老師 

2022 04/27 16:35
你好,跨年的調整分錄是
借:以前年度損益調整??2
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅?2

sxy_sxy 

2022 04/27 16:35
好的,謝謝老師。

鄒老師 

2022 04/27 16:37
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
