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老師好,我們本月應(yīng)納增值稅金額是1萬元,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)1000元,實(shí)際繳納了9000元,加計(jì)抵減的增值稅應(yīng)該怎么做分錄

ziluolan12| 提問時(shí)間:2022 07/20 15:42
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財(cái)會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
按規(guī)定加計(jì)抵減的增值稅,在實(shí)際繳納增值稅時(shí),做如下分錄,未實(shí)際抵減時(shí),無需賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅【實(shí)際應(yīng)納稅額】   貸:銀行存款【實(shí)際繳納金額】     其他收益(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)【實(shí)際抵減金額】
2022 07/20 16:40
ziluolan12
2022 07/20 16:41
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
財(cái)會老師
2022 07/20 16:44
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅【實(shí)際應(yīng)納稅額】   貸:銀行存款【實(shí)際繳納金額】     其他收益(企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)制度)/其他收入(政府會計(jì)制度、事業(yè)單位會計(jì)制度、民間非營利組織會計(jì)制度)【實(shí)際抵減金額】
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