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公司銷售外購的貨物,單位員工介紹客戶來購買,會(huì)給員工贈(zèng)送相應(yīng)的貨物,那請(qǐng)問贈(zèng)送這部分貨物如何做會(huì)計(jì)處理,稅務(wù)上如何合理處理?郭老師回答是進(jìn)應(yīng)付職工薪酬繳納個(gè)稅,我還想問的是可以做視同銷售么?

尼眸魚| 提问时间:2022 07/31 14:38
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)
借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 可以
2022 07/31 17:25
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