问题已解决

關(guān)于銷售部員工加班餐費的問題,我在會計學(xué)堂APP提問得到的回復(fù)是這樣記帳:借:銷售費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款。為什么不直接記成:借:銷售費用-福利費,貸:銀行存款呢?

84784982| 提问时间:2022 09/13 09:15
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,因為是福利費,需要通過? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費 科目過渡一下?
2022 09/13 09:16
84784982
2022 09/13 09:49
我是記內(nèi)賬,不過渡也可以吧
鄒老師
2022 09/13 09:49
你好,既然是內(nèi)賬,可以不需要過渡?
84784982
2022 09/13 14:47
備用金的科目是記成:其他應(yīng)收款-張三還是其他應(yīng)收款-備用金-張三?還是兩種都可以?
鄒老師
2022 09/13 14:48
不同問題,請分別提問,謝謝配合。
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