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老師好,用于業(yè)務招待取得專票能抵扣進項嗎
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速問速答你好不能抵扣的尼?
2022 09/26 16:20
ziluolan12
2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢
ziluolan12
2022 09/26 16:24
如果是送給客戶的呢
玲老師
2022 09/26 16:30
視同銷售的可以抵扣??
ziluolan12
2022 09/26 16:34
如果是視同銷售怎么做賬呢
玲老師
2022 09/26 16:39
借銷售費用。貸庫存商品應交稅費。
ziluolan12
2022 09/26 16:49
進貨的時候:
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:庫存商品
視同銷售的時候:
借:銷售費用
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
庫存商品
是這樣嗎
玲老師
2022 09/26 16:51
進貨的時候貸方?jīng)]有庫存商品就對了。
ziluolan12
2022 09/26 16:52
賬怎么能平呢
玲老師
2022 09/26 16:53
您好,還需要憑什么呢?
ziluolan12
2022 09/26 16:54
不是很理解老師的意思
玲老師
2022 09/26 16:55
您好,您說要憑帳,具體要憑什么?因為分錄給你寫了。
ziluolan12
2022 09/26 17:11
我的意思是現(xiàn)在老板購進酒,取得專票,如果這個酒是送給客戶的,我們應該怎么做賬
玲老師
2022 09/26 17:13
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項)
借:銷售費用
庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
ziluolan12
2022 09/26 17:24
好的,謝謝老師
玲老師
2022 09/26 17:24
不客氣,祝工作學習愉快
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