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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊金額一致,沒有差額是不是可以直接寫分錄 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 如果有差額記固定資產(chǎn)清理
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可以的,可以這么做的。
2022 11/11 10:47
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2022 11/11 10:56
正常不應(yīng)該有個(gè)差額在固定資產(chǎn)清理嗎,實(shí)務(wù)中發(fā)現(xiàn)很多累計(jì)折舊和原值一樣的,這是因?yàn)檎叟f計(jì)提完了? 沒有固定資產(chǎn)清理,是不是也不用借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/11 11:00
你有差額的就放到固定資產(chǎn)清理里面,借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),沒有的,就按照你上面寫的來做就可以的,這個(gè)沒有實(shí)際情況,有沒有實(shí)際情況的,大部分人家都是留一部分殘值
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 11/11 11:00
你沒有的就不用填寫了,按照你單位實(shí)際情況來就行。
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