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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,往年都沒有計(jì)提增值稅,直接做成了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款。一直在已交稅金這個(gè)科目里,可以調(diào)整成正確的科目嗎?怎么調(diào)?不調(diào)的話,會(huì)影響后面正確做賬嗎?
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你好,你現(xiàn)在已交稅金,是不是負(fù)數(shù)呢?
2023 04/25 20:13
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AL ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/25 20:15
已交稅金,金額都在借方
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 20:17
這個(gè)是不對的,需要先有計(jì)提分錄
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/25 20:18
計(jì)提時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。 如果上月的已繳稅金,上月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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AL ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/25 20:45
請問,如果要對往年的錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整的話,分錄要怎么做?
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小寶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/26 05:24
上面的分錄可以參考,把您沒有做的分錄補(bǔ)充一下
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