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發(fā)現(xiàn)以前年度異常已抵扣費(fèi)用增值稅發(fā)票,如何賬務(wù)處理及申報(bào)?

m8332_7218| 提问时间:2023 10/12 14:26
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了,借費(fèi)用類科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 10/12 14:27
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