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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,加計(jì)抵減的分錄是直接這么做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 需要增加應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減科目嗎?
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你說(shuō)的這種也可以的。一般是這樣處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2023 12/08 13:40
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2023 12/08 13:47
你這就是先計(jì)提對(duì)嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/08 13:51
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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