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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 老師,現(xiàn)在公司要跟銀行貸款,但去年利潤(rùn)是負(fù)一百多萬(wàn)的,現(xiàn)在老板要求把利潤(rùn)改為正一百多萬(wàn) 這個(gè)該怎么改
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中午好,對(duì)不起,我沒(méi)注意前面沒(méi)有@符號(hào),誤接手,正好我們也有貸款,每季度工都要改報(bào)表,我把我的做法分享一下可以么
直接改利潤(rùn)表的銷售/管理費(fèi)用,減少200多萬(wàn),然后在負(fù)債表改其他應(yīng)收/應(yīng)收,其他應(yīng)付/應(yīng)付,把2表勾稽上就可以了
3大報(bào)表勾稽關(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
朋友,能不能專找郭老師的題,不要寫(xiě)內(nèi)容呀,就是 @郭老師,請(qǐng)郭老師回答,我們肯定接不上手,因?yàn)闆](méi)有內(nèi)容我們也不會(huì)幫,請(qǐng)您原諒
2024 03/12 11:33
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