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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 炒貨的 我不會(huì)賬務(wù)處理 教教我
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
2024 07/08 17:54
84784983
2024 07/08 17:56
6月10日預(yù)收了張三的貨款
6月15才我公司才進(jìn)行采購(gòu)銷售給張三 采購(gòu)單位(李四)
七月份李四才開票給我 這個(gè)順序 我怎么出賬
宋生老師
2024 07/08 17:57
你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款-張三
然借是借,預(yù)收賬款張三貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-李四
然后你拿到發(fā)票的時(shí)候,紅字沖減暫估的再按照發(fā)票上面做。
84784983
2024 07/09 09:07
老師 可以不掛預(yù)收嗎
宋生老師
2024 07/09 09:12
你好!你本來(lái)就是預(yù)收了貨款了
你想計(jì)入什么
84784983
2024 07/09 10:07
其他應(yīng)付款 預(yù)收的賬套他們?cè)O(shè)置有問(wèn)題 設(shè)不了三級(jí) 二級(jí)
宋生老師
2024 07/09 10:16
你好!可以的,計(jì)入其他應(yīng)付款也行
84784983
2024 07/09 15:24
收到款
借:銀行存款40000
貸:其他應(yīng)收款40000
采購(gòu)庫(kù)存商品
借:庫(kù)存商品34955.75
應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅4544.25
貸:銀行存款39500
銷售時(shí)
借:其他應(yīng)付款40000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35398.23
應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額4604.77
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本34955.75
貸:庫(kù)存商品34955.75七月份我就調(diào)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我現(xiàn)在這樣出 采購(gòu)的票已經(jīng)開出來(lái)了 跨月而已 我不需要暫估入賬 數(shù)據(jù)都清楚 七月份我就調(diào)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣可以嗎
宋生老師
2024 07/09 15:25
你好,可以的,你寫的這個(gè)是比較清楚的,沒(méi)問(wèn)題。
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