問題已解決
上年暫估,已轉(zhuǎn)成本的,今年發(fā)票到了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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你好,上年結(jié)轉(zhuǎn)成本做負(fù)數(shù),再按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,一正一負(fù)。
2024 07/09 18:19
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/09 18:21
這樣不影響本年利潤嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 18:22
不影響一正一負(fù)不影響本年利潤
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/09 18:23
有進(jìn)項稅,會有差額
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 18:23
差額就通過以前年度損益調(diào)整來處理
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/09 18:26
那就影響了本年利潤
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 18:26
不是本年利潤,是以前年度的利潤,未分配利潤
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小脖耿耿 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/09 18:40
你看下這樣嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/09 18:55
對的,沒錯的,是這么做的。
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