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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年9月發(fā)現(xiàn)漏記了23年一筆五萬的收入,該收入款項(xiàng)沒收到,但是發(fā)票已經(jīng)在23年12月份開出。嗯該賬務(wù)該如何處理?我想用以前年度損益調(diào)整,但我發(fā)現(xiàn)我的軟件里面沒有這個(gè)科目,因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候選的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則這種該如何處理
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你好,用利潤分配未分配利潤來做,借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
你的所得稅,你看下屬是不對。
2024 09/14 13:43
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2024 09/14 13:50
嗯嗯,就是把利潤分配未分配利潤,替代以前前度損益調(diào)整
賬做完了,23年的匯算清繳是不是要更正?然后補(bǔ)繳稅款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 13:51
是的對的,是這么做的
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2024 09/14 13:52
增值稅屬于免稅的,也從增值稅直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎24年年初資產(chǎn)負(fù)債表需要調(diào)整分配利潤的期初數(shù)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/14 13:54
對的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)
不影響2024年的期初呀,你做賬務(wù)處理做到這個(gè)月之前的不要動。
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