問(wèn)題已解決

我是一般納稅人,之前一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)做無(wú)票銷(xiāo)售收入,這個(gè)月又開(kāi)票,如何申報(bào)這筆業(yè)務(wù)的增值稅?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/10 11:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,未開(kāi)票收入做紅字申報(bào),然后開(kāi)票的金額再申報(bào)
2024 10/10 11:22
84785042
2024 10/10 11:33
在未開(kāi)具發(fā)票這一欄里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
東老師
2024 10/10 11:33
對(duì)的,就是填寫(xiě)負(fù)數(shù)的。
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