问题已解决
老師,我們都是本月開上月銷售的發(fā)票,那我1月開12月的發(fā)票怎么做賬啊



你好,如果款項沒有收到
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅??
2024 12/31 09:11

肉肉淏 

2024 12/31 09:18
款項沒收到,這是算到1月份的銷售收入里了嗎

鄒老師 

2024 12/31 09:18
你好,如果從開票角度,是的?

肉肉淏 

2024 12/31 09:34
那我1月份開的發(fā)票,做我自己公司里是1月份銷售收入 發(fā)票給客戶 他們暫估到12月份里做賬 1月份用發(fā)票沖賬,這樣是合規(guī)的嗎

鄒老師 

2024 12/31 09:35
你好,這樣是合規(guī)的。
對方:購進了沒有取得發(fā)票,是做暫估入賬。取得發(fā)票是把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄?
