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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務,2024年就把這比收入退回去了,2024年我預算會計記賬為 借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù) 對嗎? 您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負數(shù)的 還有就是我2024年使用非財政撥款結余資金,預算會計記賬是: 借:非財政撥款結余 正數(shù) 貸:資金結存 正數(shù) 財務會計是不是正常記賬,進費用呢?
樸老師
??|
提問時間:01/18 09:22
#事業(yè)單位#
對于 2024 年將 2023 年入賬的收入退回的情況,預算會計做借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù)的分錄是正確的,這是對原收入入賬時預算會計分錄的沖回。 對于 2024 年使用非財政撥款結余資金,預算會計做借:非財政撥款結余 正數(shù) 貸:資金結存 正數(shù)的分錄也是合理的。 在財務會計方面,使用非財政撥款結余資金,如果是用于費用性支出,是正常記賬進費用的,例如: 借:業(yè)務活動費用等相關費用科目 貸:銀行存款等資產(chǎn)科目
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老師好,年末結轉怎么做?在會計核算模塊里可以自己結轉嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/18 08:36
#事業(yè)單位#
年末結轉主要包括將收入類科目余額轉至 “本年利潤” 貸方,成本費用類轉至 “本年利潤” 借方,再根據(jù) “本年利潤” 余額結轉至 “利潤分配 —— 未分配利潤”,并進行利潤分配相關結轉。 在會計核算模塊里,一般的會計軟件如用友、金蝶等都有自動結轉功能,可在相關模塊設置轉賬模板后自動生成結轉憑證,但一些特殊復雜業(yè)務可能需手動編制憑證結轉。
?閱讀? 58
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老師,您好,我們有一筆收入2023年入賬的,2024年由于其他原因未發(fā)生業(yè)務,2024年就把這比收入退回去了,2024年我預算會計記賬為 借:非財政撥款結余 負數(shù) 貸:資金結存 負數(shù) 對嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 08:16
#事業(yè)單位#
您好,分錄對的,原分錄的沖回分錄,就是填負數(shù)的
?閱讀? 49
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老師,我們是社衛(wèi)中心,工會經(jīng)費可以在1月的時侯把1月至4月提前預提了嗎
家權老師
??|
提問時間:01/17 15:45
#事業(yè)單位#
按會計規(guī)范做,不要隨意計提
?閱讀? 220
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核算在產(chǎn)品有哪幾種方法,分別怎么計算
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 23:06
#事業(yè)單位#
您好,我們在財管里學過的,我寫上來
?閱讀? 62
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折舊進入累計盈余會影響本期盈余嗎
家權老師
??|
提問時間:01/16 17:33
#事業(yè)單位#
不會的,那個是調整以前年度的盈余
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本期盈余的計算公式是什么
波德老師
??|
提問時間:01/16 17:32
#事業(yè)單位#
你好,財政撥款收入減去業(yè)務活動費用。
?閱讀? 72
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個人所得稅扣除的單位員工個稅,每年3月底前要在自然人系統(tǒng)內(nèi)退付手續(xù)費版塊兒申請。這個是什么意思?需要我們員工再自己手機上操作什么嗎?我在自然人系統(tǒng)上退付手續(xù)費版塊兒,點擊獲取結報單沒有信息。
宋生老師
??|
提問時間:01/16 15:57
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是退手續(xù)費 就是企業(yè)代扣代繳的個稅,稅務局可以按照2%給企業(yè)退這個服務費。
?閱讀? 77
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門窗加工業(yè),采用月末加權平均法,在產(chǎn)品怎么做分錄,老師給寫個完整的
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 22:06
#事業(yè)單位#
您好, 借:生產(chǎn)成本-原材料 貸:原材料 借:生產(chǎn)成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用-結轉 借:庫存商品 在產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-結轉 銷售后 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
?閱讀? 71
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貿(mào)易有限公司只出口需要繳納城建稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/15 20:11
#事業(yè)單位#
同學你好 這個不需要
?閱讀? 157
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注冊一個個體工商戶 只需要開普票, 是不是就不用做賬, 0申報就行
王琳老師
??|
提問時間:01/15 19:59
#事業(yè)單位#
你好,要看你的征收方式是查賬征收還是核定征收的
?閱讀? 76
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老師你好,我們對醫(yī)療機構開具發(fā)票,之前業(yè)務部門談了有部分藥品是有折讓的,想問問我開具發(fā)票的時候可否可以按折后金額開具稅票呢?因為對方會計說,我們應該按銷售單開具無折扣稅票。
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#事業(yè)單位#
你好,你如果不開帶折扣的發(fā)票,你就按照折扣后的金額開也是可以的。
?閱讀? 69
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將廠房租給其他公司開的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務怎么寫分錄?
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:19
#事業(yè)單位#
你好 借:銀行存款等科目,貸:其他業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
?閱讀? 67
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老師,您好,公辦幼兒園食堂人員,辦理的健康證,可以報銷嗎?怎么記賬呢?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 14:02
#事業(yè)單位#
同學,你好 可以報銷 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
?閱讀? 63
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虧本了,結轉未分配利潤 借 利潤分配一未分配利潤10萬 貸 本年利潤 10萬
樸老師
??|
提問時間:01/15 13:50
#事業(yè)單位#
這種賬務處理是正確的。當企業(yè)出現(xiàn)虧損時,將本年利潤的虧損金額(這里是 10 萬)結轉到利潤分配 - 未分配利潤科目,通過上述會計分錄進行結轉,反映企業(yè)累計未分配利潤的減少。這樣的處理符合會計準則的要求,能夠準確地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營成果和所有者權益的變動情況。
?閱讀? 71
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老師,您好,事業(yè)單位有自己的食堂,食堂自己購買食材給員工提供伙食,這個是屬于福利費支出?還是屬于人員的伙食補助支出?比如單位是按一天20的標準給職工提供伙食。
宋生老師
??|
提問時間:01/15 08:15
#事業(yè)單位#
是的,你購買食材提供伙食這個屬于福利費。
?閱讀? 80
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老師,請問以前年度入帳,年度考核獎績效考核獎勵金沒有通過,應付職工薪酬科目過渡。問題大嗎?需不需要調賬哦
琦禎異寶
??|
提問時間:01/15 02:38
#事業(yè)單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 72
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12月只上了20天班,一個月6000,月休四天假工資怎么算
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 20:38
#事業(yè)單位#
12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天,工資應按照實際出勤天數(shù)與月計薪天數(shù)的比例來計算。 首先,需要確定月計薪天數(shù)。由于一個月中通常包含休息日和法定節(jié)假日,這些天數(shù)不計入計薪天數(shù)。在常規(guī)情況下,一個月按照21.75天作為月計薪天數(shù)12。 接下來,根據(jù)日工資的計算公式:日工資 = 月工資收入 ÷ 月計薪天數(shù),可以計算出日工資為:6000元 ÷ 21.75天 ≈ 275.86元/天。 然后,根據(jù)實際出勤天數(shù)(20天)來計算應發(fā)工資:應發(fā)工資 = 日工資 × 實際出勤天數(shù) = 275.86元/天 × 20天 ≈ 5517.2元。 因此,12月只上了20天班,月工資6000元,月休四天的情況下,工資應約為5517.2元。這個計算方法遵循了常規(guī)的月工資計算方法,并考慮了月計薪天數(shù)和實際出勤天數(shù)的因素
?閱讀? 76
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10月應繳電話費100元(已開票),銀行轉賬支付95元,少付了5元,12月才發(fā)現(xiàn)少付,會計分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/14 11:51
#事業(yè)單位#
這個以后還支付嗎?如果是的話,借管理費用100貸銀行存款95 其他應付款5
?閱讀? 75
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打款實繳金額,始終沒有報表實繳金額,咋辦呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/13 19:27
#事業(yè)單位#
您好,補做分錄就可以了
?閱讀? 286
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這個是什么原因呀,。。。
apple老師
??|
提問時間:01/13 17:04
#事業(yè)單位#
同學你好,你的畫面是 計提折舊,
?閱讀? 85
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請教老師,工會會費買的福利需要交個稅嗎?工會經(jīng)費的都交了
暖暖老師
??|
提問時間:01/13 15:08
#事業(yè)單位#
你好這個不需要繳納個稅的
?閱讀? 92
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公司給給月交了電費,然后基本一年才開一次發(fā)票,這種應該如何做賬?是開了發(fā)票一次入賬還是
文文老師
??|
提問時間:01/13 14:19
#事業(yè)單位#
平時可直接確認為費用,取得發(fā)票后,再附最近一次憑證后面
?閱讀? 88
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零余額賬戶用款額度下的子科目有正有負,最后體現(xiàn)在總數(shù)上是平的,應該如何做財務調整才符合政府會計規(guī)范。
樸老師
??|
提問時間:01/13 11:37
#事業(yè)單位#
記賬錯誤: 如果是金額記錯方向,例如本應借記 “零余額賬戶用款額度 - 某子科目”,卻錯記為貸記,那么需要做一筆紅字沖銷憑證將錯誤的記賬沖回,再做一筆正確的記賬憑證。例如,原錯誤憑證為: 借:其他科目 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(金額錯誤) 則沖銷憑證為: 借:其他科目(紅字) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(紅字) 然后做正確憑證: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(正確金額) 貸:其他科目(正確金額) 如果是重復記賬,將重復的那筆憑證做紅字沖銷即可。 如果是漏記賬,補記相應的憑證。 預算指標調整: 若因預算指標調整導致子科目金額變動,需要根據(jù)財政部門下達的預算調整文件,進行相應的賬務處理。例如,財政收回部分預算指標,從某子科目中調減,應做如下分錄: 借:財政撥款收入(負數(shù)金額) 貸:零余額賬戶用款額度 - 某子科目(負數(shù)金額) 同時,按照預算會計: 借:財政撥款預算收入(負數(shù)金額) 貸:資金結存 - 零余額賬戶用款額度(負數(shù)金額) 如果是新增預算指標分配到該子科目,則做相反的分錄。 資金退回: 當發(fā)生資金退回零余額賬戶時,根據(jù)退回的資金性質和原支出科目,做如下分錄: 借:零余額賬戶用款額度 - 某子科目 貸:業(yè)務活動費用等相關支出科目 同時,預算會計: 借:資金結存 - 零余額賬戶用款額度 貸:行政支出 / 事業(yè)支出等(與原支出對應的預算支出科目)
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老師好:我咨詢的公益崗一次性補償?shù)膯栴},你說有關規(guī)定具體指什么規(guī)定,有文號依據(jù)嗎?我需要給人家解答。謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/11 23:11
#事業(yè)單位#
雖然沒有直接關于“一次性補償”的文號依據(jù),但公益性崗位的相關政策文件,如《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法實施條例》、以及各地政府關于公益性崗位開發(fā)管理的通知等,都是設立和管理公益性崗位的重要法律依據(jù)。補貼標準通常按當?shù)刈畹凸べY標準執(zhí)行,補貼期限除距法定退休年齡不足5年的人員可延長至退休外,其余人員最長不超過3年。
?閱讀? 503
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股東實繳備注工程投資款,可以認可是實繳資本嗎
郭老師
??|
提問時間:01/11 21:20
#事業(yè)單位#
你好 你章程里面的股東可以
?閱讀? 173
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盤盈的固定資產(chǎn)可以這樣錄入嗎,事業(yè)單位的
波德老師
??|
提問時間:01/11 13:52
#事業(yè)單位#
你好,盤盈以前年度的是可以這樣入賬的,但是需要寫說明讓領導簽字。
?閱讀? 93
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老師您好,毛利率怎么樣計算?
家權老師
??|
提問時間:01/11 10:26
#事業(yè)單位#
毛利率=(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本)/主營業(yè)務收入×100%。
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老師,我單位收到國有資產(chǎn)調撥審批表,將一輛已經(jīng)計提完折舊的車調入我單位使用。我單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:01/11 10:15
#事業(yè)單位#
你單位需要根據(jù)此表做固定資產(chǎn)項的賬務處理。 財務會計分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤盈分錄怎么做,不涉及折舊
波德老師
??|
提問時間:01/11 08:18
#事業(yè)單位#
你好,借固定資產(chǎn) 貸待處理 財產(chǎn)損益,批準后如果屬于以前年度轉入以前年度盈余調整。
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