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多選題
下列各項(xiàng)中,屬于貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測試程序的有:
A、抽取付款憑證審查有無審批簽字
B、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制是否及時(shí)正確
C、觀察支票與印章的保管是否分離
D、分析每個(gè)月銀行存款變動趨勢是否存在異常
E、監(jiān)督盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金
【正確答案】 ABC
【答案解析】 本題考查知識點(diǎn):貨幣資金內(nèi)部控制測評。貨幣資金內(nèi)部控制測評:1.調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制;2.抽查收款憑證;3.抽驗(yàn)付款憑證;4.抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬并與總賬核對;5.抽查銀行存款余額調(diào)節(jié)表與庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;6.查閱制度——職責(zé)分工;7.檢查貨幣資金收付憑證的管理情況;8.評價(jià)貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。
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中級審計(jì)師考試:每日一練《審計(jì)專業(yè)相關(guān)知識》(2017-12-07)
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