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2023中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》練習(xí)題精選(十五)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2023/01/09 15:02:18 字體:

成功離不開一點(diǎn)一滴的積累,對(duì)于備考中級(jí)審計(jì)師考試來說,要想基礎(chǔ)打得好就要做大量的習(xí)題。以下中級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》練習(xí)題精選,供考生們練習(xí)。

習(xí)題精選    2

1、單選題

審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位某銀行賬戶的銀行對(duì)賬單余額與銀行存款日記賬余額不符時(shí),應(yīng)采取的最有效審計(jì)程序是:

A、抽查支票和匯票有無及時(shí)解繳銀行  

B、分析定期存款占銀行存款的比例  

C、抽查大額銀行存款支出業(yè)務(wù)的資金去向  

D、檢查該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表  

【正確答案】D

【答案解析】當(dāng)發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單余額與銀行存款日記賬余額不符時(shí),應(yīng)審查被審計(jì)單位銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,先確定是哪幾筆交易產(chǎn)生了差錯(cuò),為查找原因指出方向。

2、單選題

審計(jì)人員檢查現(xiàn)金日記賬時(shí),通過審閱日記賬摘要欄可以初步判斷:

A、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是否合法  

B、對(duì)方會(huì)計(jì)科目的使用是否正確  

C、收入的現(xiàn)金有無坐支現(xiàn)象  

D、日記賬是否序時(shí)登記  

【正確答案】A

【答案解析】檢查現(xiàn)金日記賬摘要欄,可以看其現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是否合法,有無超出規(guī)定的結(jié)算范圍。

3、單選題

為測試銀行存款截止期的正確性,審計(jì)人員應(yīng)審查銀行存款收付業(yè)務(wù)的期間是:

A、決算日后任意一天  

B、決算日當(dāng)天  

C、決算日前后數(shù)天  

D、決算日前三天  

【正確答案】C

【答案解析】財(cái)務(wù)報(bào)表上所列示的銀行存款余額,應(yīng)包括當(dāng)年最后一天下午所收到或付出的銀行存款,而不應(yīng)包括其后所發(fā)生的。為此,審計(jì)人員應(yīng)對(duì)決算日前后數(shù)天所發(fā)生的銀行存款收付業(yè)務(wù)進(jìn)行審查。

4、單選題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是:

A、銀行存款的存在性 

B、銀行存款的完整性 

C、銀行存款計(jì)價(jià)的正確性 

D、銀行存款業(yè)務(wù)的合法性 

【正確答案】A

【答案解析】當(dāng)應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),應(yīng)收利息存在虛增的可能,即銀行存款存在虛增的可能,審計(jì)人員應(yīng)合理懷疑銀行存款是否真實(shí)存在。

5、單選題

下列情形中,可能表明貨幣資金業(yè)務(wù)存在較高錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的是:

A、存在長期大額未達(dá)賬項(xiàng)  

B、財(cái)務(wù)專用章專人保管  

C、收到的現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行  

D、開具的銀行承兌匯票具有銀行承兌協(xié)議支持 

【正確答案】A

【答案解析】選項(xiàng)BCD為正常情況,選項(xiàng)A,未達(dá)賬項(xiàng)是指企業(yè)單位與銀行之間,對(duì)同一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由于“憑證傳遞上的時(shí)間差”所形成的一方已登記入賬而另一方因未收到相關(guān)憑證尚未登記入賬的事項(xiàng),所以未達(dá)賬項(xiàng)通常是短期出現(xiàn)的情況,不會(huì)長期存在,所以當(dāng)存在長期大額的未達(dá)賬項(xiàng)時(shí),說明貨幣資金業(yè)務(wù)存在較高的錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。

6、單選題

審查銀行存款余額時(shí),銀行存款余額調(diào)節(jié)表可由審計(jì)人員自行編制或向被審計(jì)單位索取,究竟選用哪種方式取決于:

A、審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力 

B、被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)人員的素質(zhì) 

C、被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全程度 

D、審計(jì)人員是否遵守審計(jì)準(zhǔn)則 

【正確答案】C

【答案解析】內(nèi)部控制健全可以信任被審計(jì)單位的結(jié)果,否則自行編制。

7、單選題

某公司的銀行存款日記賬和總賬期末余額為1570萬元,經(jīng)檢查銀行存款日記賬和直接從銀行取得的銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)銀行代扣代繳的水電費(fèi)5萬元,公司尚未入賬:(2)銀行收到的銷售款10萬元,公司尚未入賬;(3)銀行存款利息1000元,公司尚未入賬。不考慮其他條件,審計(jì)認(rèn)為該公司年末資產(chǎn)負(fù)債表中銀行存款余額應(yīng)為:

A、1555.1萬元 

B、1564.9萬元 

C、1575萬元 

D、1575.1萬元 

【正確答案】D

【答案解析】1570-5+10+0.1=1575.10萬元。

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