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中注協(xié)發(fā)布上市公司2021年年報審計情況快報(第一期)
2022年3月8日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2021年年報審計情況快報(第一期),全文如下
一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況
截至2022年3月7日,24家事務(wù)所共為75家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1和2),其中,滬市主板17家,深市主板26家,創(chuàng)業(yè)板22家,科創(chuàng)板10家。從審計報告意見類型看,75家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見)。
截至2022年3月7日,13家事務(wù)所共為32家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3和4),其中,滬市主板15家,深市主板9家,創(chuàng)業(yè)板1家,科創(chuàng)板7家。從審計報告意見類型看,32家均被出具了無保留意見審計報告。
二、出具非無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
華控賽格。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強(qiáng)調(diào)事項段的無保留意見的財務(wù)報表審計報告,【強(qiáng)調(diào)事項】內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如本財務(wù)報告附注十一(三)所述,華控賽格公司因與同方投資有限公司理財協(xié)議糾紛一案,涉及金額重大,目前此案正在審理過程中,未來結(jié)果存在不確定性。
本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
三、上市公司審計機(jī)構(gòu)變更總體情況
截至2022年3月7日,共有48家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司410家(詳見附表5)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有98家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有50家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有262家。對于變更原因,有147家表示,是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?;?4家表示,是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;有54家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有6家表示,是因上市公司根據(jù)集團(tuán)、控股股東要求更換審計機(jī)構(gòu)。
截至2022年3月7日,共有43家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司273家(詳見附表6)。后任事務(wù)所尚未報備變更信息的有86家,前任事務(wù)所尚未報備變更信息的有66家,前后任事務(wù)所均已報備變更信息的有121家。
附表:
1.上市公司2021年度財務(wù)報表審計報告情況明細(xì)表(截至2022年3月7日)
2.事務(wù)所出具上市公司2021年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2022年3月7日)
3.上市公司2021年度內(nèi)部控制審計報告情況明細(xì)表(截至2022年3月7日)
4.事務(wù)所出具上市公司2021年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2022年3月7日)
5.上市公司2021年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2022年3月7日)
6.上市公司2021年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2022年3月7日)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會計網(wǎng)校網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
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