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某食品企業(yè)2018年7月月初有增值稅留抵稅額18000元,當(dāng)期取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額25500元,購進(jìn)農(nóng)民自產(chǎn)水果用于生產(chǎn)水果罐頭,開具的收購憑證上注明金額為55000元,銷售應(yīng)稅產(chǎn)品取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10000元,稅額為1000元。當(dāng)月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅金額350000元,下列分錄正確的是(?。?/p>
A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 22900
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 22900
B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4900
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4900
C、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4900
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4900
D、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 24000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 24000
當(dāng)期銷項稅額=350000×16%=56000,進(jìn)項稅額=25500+55000×12%+1000=33100,應(yīng)納增值稅=56000-33100-18000=4900(元)。
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