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問:企業(yè)為職工報銷取暖費等,這種情況下應該如何進行會計處理呢?
答:這種情況先計入“應付職工薪酬”,然后再分配到費用中。具體處理思路如下:
借:應付職工薪酬-職工福利
貸:銀行存款
然后進行分配下面的會計處理:
借:生產成本(生產工人)
管理費用(管理人員)
貸:應付職工薪酬-職工福利
對此,您還有不明白的地方嗎,來論壇和大家一起討論吧。
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