小規(guī)模納稅人需留意這5個(gè)增值稅申報(bào)誤區(qū)
目前正值納稅申報(bào)期,在日常增值稅申報(bào)時(shí),以下5個(gè)易錯(cuò)操作較為常見(jiàn),小規(guī)模納稅人需留意↓↓
誤區(qū)一 未區(qū)分填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額
總銷(xiāo)售額按季不超過(guò)30萬(wàn)元或按月不超過(guò)10萬(wàn)元但開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的小規(guī)模納稅人,其自開(kāi)或代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不可享受免稅,應(yīng)按征收率申報(bào)納稅。
注意區(qū)分第2欄和第3欄的區(qū)別
第2欄“增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:填寫(xiě)納稅人自行開(kāi)具和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)。
第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”:填寫(xiě)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額。
誤區(qū)二 混淆“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”
小規(guī)模納稅人按月申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元或按季申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元適用免稅政策,個(gè)體工商戶納稅人填寫(xiě)第11欄,企業(yè)納稅人應(yīng)填寫(xiě)第10欄。
誤區(qū)三 誤填《減免稅申報(bào)明細(xì)表》
小規(guī)模納稅人按月申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元或按季申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元適用免稅政策,只需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》。
如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,無(wú)需填寫(xiě)《減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
誤區(qū)四 未按差額征稅扣除后銷(xiāo)售額填寫(xiě)
適用差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷(xiāo)售額確定是否可以享受免征增值稅政策,以差額后的銷(xiāo)售額填寫(xiě)“免稅銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。
例如:
A企業(yè)是一家建筑安裝企業(yè),屬于按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人,在2023年1-3月從事建筑工程業(yè)務(wù)取得收入74.72萬(wàn)元,其中包含需支付的分包款50萬(wàn)元,差額后不含稅銷(xiāo)售額=(747200-500000)/1.03=24萬(wàn)元。
應(yīng)按24萬(wàn)元填寫(xiě)“免稅銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次,不應(yīng)按747200/1.03=72.54萬(wàn)元填寫(xiě)。
誤區(qū)五 漏填《減免稅申報(bào)明細(xì)表》
減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
例如
B企業(yè)是小規(guī)模納稅人,2023年一季度銷(xiāo)售貨物,不含稅銷(xiāo)售額40萬(wàn)元。
減免稅申報(bào)明細(xì)表如下填寫(xiě)400000×2%=8000元
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