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生產企業(yè)出口退(免)稅申報有誤如何修改,一起來看看吧~
第一種情況:出口退稅申報數(shù)據(jù)還未提交
納稅人發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯誤,但還未提交,可以在申報界面,直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù),就可以回到明細數(shù)據(jù)采集中修改相應數(shù)據(jù),并重新生成申報數(shù)據(jù)。
上海市電子稅務局修改明細數(shù)據(jù)操作路徑:
(一)登錄上海市電子稅務局,點擊【我要辦稅】
(二)依次點擊【出口退稅管理】——【出口退(免)稅申報】——【生產企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細采集】
第二種情況:稅務機關尚未核準發(fā)現(xiàn)申報有誤
納稅人發(fā)現(xiàn)已申報、但尚未經主管稅務機關核準的出口退(免)稅申報數(shù)據(jù)有誤的,應報送《企業(yè)撤回退(免)稅申報申請表》,主管稅務機關未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的,即可撤回該批次申報數(shù)據(jù)。
如屬于申報錯誤,需修改后再申報的,“撤回原因”需選擇“申報錯誤申請撤回”。
上海市電子稅務局撤回退(免)稅申報操作路徑:
(一)登錄上海市電子稅務局,點擊【我要辦稅】
(二)依次點擊【出口退稅管理】——【出口退(免)稅申報】
(三)點擊【企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請】
第三種情況:已辦理退稅后發(fā)現(xiàn)申報有誤
對于已辦理退稅后發(fā)現(xiàn)申報錄入錯誤的數(shù)據(jù),無法更正,納稅人需在下個所屬期的退(免)稅申報中,對錯誤數(shù)據(jù)全額進行紅字沖減申報,再按正確的數(shù)據(jù)重新申報。
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